初审编辑:赵静
责任编辑:马宝涛
大众网记者 李欣 东营报道
12月29日,东营市召开2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况新闻发布会,向大家介绍《东营市2022年度市级预算执行和其他财政收支审计查出问题整改情况报告》有关情况,并回答记者提问。
市审计局党组成员、副局长齐有锋在发布会上介绍,8月31日,市审计局受市政府委托向市九届人大常委会第11次会议报告东营市2022年度市级预算执行和其他财政收支审计情况。市委、市政府高度重视审计整改工作。在七届市委审计委员会第4次会议上,市委书记、市委审计委员会主任杨国强强调,要坚持标本兼治,拧紧责任链条,推动问题对账销号、见底清零,发挥审计“治已病”“防未病”作用。10月8日,市政府召开全市审计查出问题整改工作会议,要求提高思想认识、明确目标要求、压实工作责任,确保问题整改到位。市政府办公室向各县区政府、市属开发区和相关市直部门单位印发整改通知、问题清单,对整改工作作出具体安排并进行跟踪督促检查。
全市各级各部门认真落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》及省、市贯彻落实措施,严格执行市九届人大常委会第11次会议审议意见,把审计查出问题整改作为提升治理效能、推动高质量发展的有力抓手,取得明显成效。健全审计整改长效机制,凝聚整改合力。市委审计委员会印发《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的实施办法》,明确重点整改事项纳入市委常委会研究议题,支持人大常委会运用多种法定监督方式拓展监督内容,市政府对审计整改工作专题安排部署,构建起了党委领导、人大监督、政府落实、行业监管、被审计单位整改、审计机关督促检查的整改工作机制。在全省审计整改工作会议上,东营市“6+4+3”工作模式做了典型经验交流。强化审计整改落实机制,压实整改责任。2022年以来,市委、市政府主要领导对审计查出问题作出整改批示7次,要求各级各部门切实做好审计“下半篇文章”。被审计单位建立整改清单和台账,按项逐条整改、对账销号。市委审计办、市审计局进行专项督促检查,进一步核实整改结果的真实性、完整性和有效性。清单式整改管理模式入选全省审计改革创新典型案例。建立闭环管理机制,提升治理能力。推动将审计整改情况纳入七届市委巡察工作规划,对推进整改工作不力的5种情形会同市纪委进行约谈,将整改情况作为单位绩效考核的重要依据。推进53家单位建立内部审计制度,构建与内部审计互为补充的整改格局,全省首批命名的30家市级内部审计规范化建设示范单位,东营市重点培育的3家单位全部入选。
截至目前,审计工作报告指出的127个问题,已整改123个,其余4个方面的问题正在积极推进。通过整改,追缴资金9056.24万元、归还原渠道资金2200.84万元、统筹盘活存量资金4547.83万元、促进资金拨付5.36亿元,调整账务2.86亿元,制定完善制度办法32项。
下一步,市审计局将认真落实审议意见,严格按照中央和省委、市委审计委员会关于审计整改工作的有关要求,对未整改到位的问题挂账督办,持续加强对后续整改情况的跟踪督促检查,直至整改落实到位;对已整改问题适时组织开展“回头看”,举一反三,巩固拓展审计整改成果,防止问题回潮反弹;对整改不力、敷衍整改、虚假整改的,将严肃追责问责,切实做好审计整改“下半篇文章”,为建设高水平现代化强市提供有力审计支撑。
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